| View previous topic :: View next topic | 
	
	
		| Author | Message | 
	
		| Макс 
 
 
 Joined: 01 Sep 2003
 Posts: 11
 Location: Maks Kiselev
 Occupation: BioNT
 Interests: Perm
 
 | 
			
				|  Posted: 10 Nov 2003 16:40    Post subject: Переход на новый год |   |  
				| 
 |  
				| Поделитесь пожалуйста своими способами перехода на новый год. Как все лишнее убрать, чтобы с собой в следующий период не тащить ?
 Готовлюсь к Новому Году. =)
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Aidar 
 
 
 Joined: 13 Jan 2003
 Posts: 222
 
 
 Interests: Казань
 
 | 
			
				|  Posted: 10 Nov 2003 16:59    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Добрый день. 
 Создаешь копию базы предприятия, чтобы было 2003 и 2004 года.
 В базе 2004 года закрываешь периоды во всех АРМах на 01/01/2004 и при закрытии периода в АРМе ГБ соглашаешься на очистку архивов.
 
 Получаешь две базы: 1-за 2003 год со всеми данными и возможностью получать отчеты за 2003 год; 2- за 2004 год чистенькая с начальным балансом и остатками.
 
 Желаю удачи
 Айда
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Magistr 
 
  
 Joined: 19 Aug 2002
 Posts: 1264
 Location: Петрунин Д.Н.
 Occupation: Инженер-программист
 Interests: Н.Новгород
 
 | 
			
				|  Posted: 11 Nov 2003 17:00    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| А если такая ситуация. Я делаю как вы сказали, то есть создаю копию базы, в которой закрываю все по 2004г. - устанавливаю начало расчетного периода в 01.01.2004. Эта операция делается, скажем, 03.01.2003. 
 В тчении 2-х 3-х месяцев главбух готовит баланс и находит ошибки в документах. Эти ошибки надо исправить, что можно просто сделать в резервной копии за 2003г. (в которой 2003г на закрыт). Но ведь эти коррекции как-то должны влиять на начальное состояние (на 01.01.2004) новой базы, остатки какие-нибудь (я в бухгалтерии не разбираюсь, поэтому точно сказать не могу). Как быть в таких случаях?
 _________________
 http://v32.ru - печать и экспорт в Excel отчетов БЕСТ4.
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Aidar 
 
 
 Joined: 13 Jan 2003
 Posts: 222
 
 
 Interests: Казань
 
 | 
			
				|  Posted: 12 Nov 2003 10:49    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| Добрый день. 
 
  	  | Quote: |  	  | Создаешь копию базы предприятия, чтобы было 2003 и 2004 года. В базе 2004 года закрываешь периоды во всех АРМах на 01/01/2004 и при закрытии периода в АРМе ГБ соглашаешься на очистку архивов.
 
 Получаешь две базы: 1-за 2003 год со всеми данными и возможностью получать отчеты за 2003 год; 2- за 2004 год чистенькая с начальным балансом и остатками.
 | 
 
 Это надо делать после годового баланса, если и после сдачи годового баланса есть необходимость менять что-либо, тогда придется корректировать данных сразу в обоих базах.
 
 Желаю удачи
 Айда
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Magistr 
 
  
 Joined: 19 Aug 2002
 Posts: 1264
 Location: Петрунин Д.Н.
 Occupation: Инженер-программист
 Interests: Н.Новгород
 
 | 
			
				|  Posted: 12 Nov 2003 11:17    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				|  	  | Aidar wrote: |  	  | Добрый день. 
 Это надо делать после годового баланса, если и после сдачи годового баланса есть необходимость менять что-либо, тогда придется корректировать данных сразу в обоих базах.
 
 Желаю удачи
 Айдар
 | 
 
 У нас баланс сдается весной. То есть копию и закрытие периодов нужно делать не в начале января, а сразу после сдачи баланса?
 _________________
 http://v32.ru - печать и экспорт в Excel отчетов БЕСТ4.
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| integral 
 
 
 Joined: 19 Jul 2002
 Posts: 378
 
 Occupation: ОАО "Интеграл"  инженер-программист
 Interests: Нефтекамск
 
 | 
			
				|  Posted: 12 Nov 2003 11:58    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| У нас бухи дают добро на закрытие не раньше весны. Соотвественно и копии получается сделать только весной. |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		| Chernyshov 
 
 
 Joined: 26 Jun 2002
 Posts: 43
 Location: Чернышов Вячеслав
 
 
 
 | 
			
				|  Posted: 12 Nov 2003 12:25    Post subject: |   |  
				| 
 |  
				| после того как сделали копию базы т.е. создали базу 2004 года , и закрыли в ней периоды по 01.01.2004. Весь учет за 2004 продолжаете вести в ней , а учет за 2003 в старой , после сдачи отчетности , корректируете вступительный баланс в 2004 году, согласно сданной отчетности. Естественно разделять базы надо после того как рассчитан декабрь в ОС ,зарплате и разнесены все первичные документы в остальных АРМах.
 |  | 
	
		| Back to top |  | 
	
		|  | 
	
		|  |